問題已解決

老師好,我司被稅局查出19年有份普票異常,現(xiàn)在要我們更正當(dāng)年的企業(yè)所得稅申報(bào)表,補(bǔ)稅款,請(qǐng)問如何處理,謝謝

84784996| 提問時(shí)間:2021 12/23 17:02
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021 12/23 17:02
84784996
2021 12/23 17:05
是找到當(dāng)年的憑證,剔除那張入賬的異常發(fā)票,再調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表來更正嗎?
紫藤老師
2021 12/24 09:09
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
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