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年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)

84785019| 提問時(shí)間:2022 01/02 19:10
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84785019
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
例如年末賬面 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方期末余額 -560元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末貸方余額 -298139.96元。這兩筆余額我該如何結(jié)轉(zhuǎn)
2022 01/02 19:21
84785019
2022 01/02 19:27
減免稅是因?yàn)槿ツ昝舛愓?/div>
84785019
2022 01/02 19:29
轉(zhuǎn)出未交增值稅期末貸方負(fù)數(shù)余額是否正常,年末是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)或者其他操作
小林老師
2022 01/02 19:11
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方發(fā)生額分錄紅字沖回。然后根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
小林老師
2022 01/02 19:25
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方期末余額-560的原因?紅字沖回對應(yīng)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅560貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出多交增值稅)560
小林老師
2022 01/02 19:35
您好,免稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅減免稅金,貸其他收益,
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