問題已解決

老師,我以前寫過暫估分錄,借,管理費用--暫估。貸,其他應付款--暫估,現(xiàn)在收到票怎么寫分錄

84784973| 提問時間:2022 01/04 16:35
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費用--暫估(紅字) 貸:其他應付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費用 貸:其他應付款
2022 01/04 16:37
大海老師
2022 01/04 16:42
收到發(fā)票還要按發(fā)票金額藍字入賬的 借:管理費用(藍字) ? ?貸:其他應付款(藍字) 如果之前暫估100,發(fā)票金額200,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)100(-100+200)即可 如果之前暫估100,發(fā)票金額50,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)-50(-100+50)即可
大海老師
2022 01/04 16:53
期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動還是手寫,要看你有沒有在財務(wù)軟件里做自動結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置,如果做了,那么點擊下,自動結(jié)轉(zhuǎn),如果沒做,要手寫分錄。
84784973
2022 01/04 16:38
嗯,那以前暫估的管理費用已經(jīng)結(jié)賬了,這樣一沖紅,管理費用--暫估,余額就是負數(shù)了,
84784973
2022 01/04 16:52
那本期期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動的,還是手寫的分錄寫進去
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