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建筑行業(yè)異地預繳稅款后,月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?需要做借:應交稅費-銷項稅 待:應交稅費-簡易計稅 應交稅費-預繳增值稅,這樣做對嗎?

84785001| 提問時間:2022 01/06 14:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這個簡易計稅怎么是在貸方?
2022 01/06 14:04
84785001
2022 01/06 14:09
那月底增值稅應該怎樣做分錄?
郭老師
2022 01/06 14:11
你好,你們是有簡易計稅,還有一般計稅的嗎?
84785001
2022 01/06 14:12
有兩個項目
郭老師
2022 01/06 14:15
借銀行存款 貸,主營業(yè)務收入、 應交稅費簡易計稅。 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項, 你這個月沒有進項嗎? 沒有的繼續(xù)往下做。借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
郭老師
2022 01/06 14:15
次月申報繳納借應交稅費、未交增值稅、 應交稅費簡易計稅, 貸應交稅費預交增值稅、 銀行存款等。
84785001
2022 01/06 15:06
如果是簡易計稅的,當月就不用結(jié)轉(zhuǎn),申報時繳納,沖減預繳稅款就可以了是不?
郭老師
2022 01/06 15:07
哦對的是的是這么做的。
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