問題已解決

老師,你好,想問一下, 小規(guī)模納稅人,開票時(shí)是1%,申報(bào)時(shí)提示要按3%填報(bào),那我是直接改成3%的稅額還是在哪里填減免的2%呢

84784989| 提問時(shí)間:2022 01/06 15:38
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員您好,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在申報(bào)表“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,3%的稅額填在應(yīng)納稅額欄次,對(duì)應(yīng)減征的2%的稅額填在申報(bào)表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次”
2022 01/06 15:42
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