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老師您好,年度你終了,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額

84784989| 提问时间:2022 01/10 10:51
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 01/10 10:51
84784989
2022 01/10 11:19
看得有點(diǎn)暈,老師我就是把進(jìn)項(xiàng)余額做到貸方,銷項(xiàng)余額做到借方,然后差額直接在未見增值稅借方或貸方,至于在哪方要看進(jìn)項(xiàng)大還是銷項(xiàng)大,這樣做對嗎?可以嗎
樸老師
2022 01/10 11:23
同學(xué)你好 對的 是這樣做
84784989
2022 01/10 12:06
好的謝謝老師,一般轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目怎么用啊我沒有用這個科目,直接轉(zhuǎn)入未交增值稅了
樸老師
2022 01/10 12:14
同學(xué)你好 這個直接轉(zhuǎn)入就行
84784989
2022 01/10 14:27
好的,謝謝老師
樸老師
2022 01/10 14:32
滿意請給五星好評,謝謝
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