問(wèn)題已解決

以前年度多計(jì)提所得稅我應(yīng)該如何調(diào)整

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/18 11:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好 。借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2022 01/18 11:49
84785040
2022 01/18 11:50
就這樣一筆是嗎?
玲老師
2022 01/18 11:52
后面就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄了。
84785040
2022 01/18 11:53
假如說(shuō)我做賬軟件里面無(wú)法新增科目以前年度損益調(diào)整,那我又該如何做賬
玲老師
2022 01/18 11:55
您好用未分配利潤(rùn)科目。
84785040
2022 01/18 11:57
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)這樣是嗎?
玲老師
2022 01/18 12:03
。是的,這個(gè)分錄正確的。
84785040
2022 01/18 12:04
開(kāi)出洗衣機(jī)配件發(fā)票該如何做賬
玲老師
2022 01/18 12:24
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