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老師好,問一下,資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計凈利潤與未分配利潤期末數(shù)不想等,差145.50、這是哪里有問題,如何查找? 銀行余額都可以對的上,
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速問速答你好,這個可能有以前年度損益調(diào)整
2022 01/24 18:15
84784962
2022 01/24 18:17
老師,以前年度損益查了一遍沒有問題,還會有可能是哪里出問題了?
莊老師
2022 01/24 18:22
你好,這個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配一未分配利潤科目
莊老師
2022 01/24 18:24
產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤之間勾稽關(guān)系:
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤?- 提取盈余公積?- 分配股利 +?盈余公積彌補虧損?+(或-)本年度調(diào)整。
以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。
例如:以前年度損益調(diào)整(調(diào)減利潤)對未分配利潤有影響
(1)調(diào)整所得稅借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸:以前年度損益調(diào)整
(2)將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
(3)調(diào)整盈余公積
借:盈余公積
貸:利潤分配——未分配利潤
84784962
2022 01/24 18:32
借:銀行存款
貸:管理費用等
會不會和這分錄有關(guān)?
莊老師
2022 01/24 18:37
你好,這個管理費用要用負數(shù)借方,可能是軟件沒有設(shè)置貸方
84784962
2022 01/24 18:40
分錄數(shù)據(jù)寫的是在借方負數(shù),
您是說軟件沒有設(shè)置貸方,也會出現(xiàn)未分配利潤不平?
莊老師
2022 01/24 19:41
你好,是的,是這樣的
84784962
2022 01/25 13:37
老師,現(xiàn)在差額是145.50,如何做一筆憑證調(diào)平,關(guān)于財務(wù)費用方面的
莊老師
2022 01/25 14:29
你好,是什么原因?qū)е碌?/div>
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