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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務(wù)處理

84785017| 提問時(shí)間:2022 01/25 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是一般納稅人的嗎?
2022 01/25 11:19
84785017
2022 01/25 11:19
你好,是的
郭老師
2022 01/25 11:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84785017
2022 01/25 11:33
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金在貸方是什么意思
郭老師
2022 01/25 11:34
這個(gè)是抵扣的分錄,之前已經(jīng)繳納,現(xiàn)在抵扣。
郭老師
2022 01/25 11:34
是當(dāng)那當(dāng)月繳納當(dāng)月的用已交稅金, 然后次月申報(bào)抵扣。
84785017
2022 01/25 11:36
舉個(gè)例子,謝謝
郭老師
2022 01/25 11:39
當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅100,然后你次月申報(bào)抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金,貸銀行存款100 次月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金。
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