當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年年末,把所有應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì),科目余額都轉(zhuǎn)入了未交增值稅借方,然后今年一月進(jìn)項(xiàng)加上去年留底還是需要繳稅,是不是先要把未交的借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)再計(jì)提增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,這個(gè)不需要的呢,相當(dāng)于上年留底稅額已經(jīng)在未交增值稅里面了
2022 02/09 23:41
閱讀 283