問題已解決

老師好,如果月底我暫估本月的收入話,該怎么寫分錄

84785041| 提問時間:2022 02/11 16:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022 02/11 16:18
郭老師
2022 02/11 16:18
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785041
2022 02/11 16:19
應(yīng)收賬款后面是不是還要加個暫估?
郭老師
2022 02/11 16:20
二級科目寫對方企業(yè)的就可以。
84785041
2022 02/11 16:20
如果估計的是十萬,到次月實(shí)際收到的不是十萬,是不是要把這筆分錄沖銷掉,寫正確的金額
郭老師
2022 02/11 16:21
對的是的紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
84785041
2022 02/12 14:07
老師好,如果我1月按照上面的分錄進(jìn)行了暫估收入,客戶2月才給我開發(fā)票,關(guān)于發(fā)票,做賬做到1月了,2月要交稅,實(shí)際上我是2月收到票,3月才交稅。這樣不就時間上不對應(yīng)了么
84785041
2022 02/12 14:08
分錄是這樣寫的吧
郭老師
2022 02/12 14:08
你好,企業(yè)交稅不是根據(jù)開發(fā)票的時間,是根據(jù)納稅義務(wù)的,納稅義務(wù)是什么時間?
84785041
2022 02/12 14:08
下面的對不
郭老師
2022 02/12 14:11
二月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做一個借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785041
2022 02/12 14:11
如果我1月暫估收入的話,那應(yīng)付司機(jī)的運(yùn)費(fèi)也要暫估入賬吧
郭老師
2022 02/12 14:12
是的 對應(yīng)成本需要做
84785041
2022 02/12 14:15
如果,我不做暫估,等2月客戶應(yīng)付我的收入 以及 我應(yīng)付司機(jī)的運(yùn)費(fèi),都確定下來后,直接做賬到1月份,然后再1月結(jié)賬,這樣可以不?
郭老師
2022 02/12 14:15
收入和成本在一個月,如果你不暫估成本的話,你別做收入。
郭老師
2022 02/12 14:15
二月份的發(fā)票不要放到一月份,容易被查賬,要求寫說明。
84785041
2022 02/12 14:22
2月15號交稅,我2.10收到的本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也可以用來抵扣本月的么
郭老師
2022 02/12 14:25
2月15號交的是上一個月的,也就是一月份的 2月10號開出來的發(fā)票不允許抵扣一月份的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~