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老師怎么反算進(jìn)項稅額

84785017| 提問時間:2022 02/13 18:18
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,你說的反算是什么意思,有背景嗎
2022 02/13 18:18
84785017
2022 02/13 18:24
、稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/不含稅收入得出來的,所以可以根據(jù)稅負(fù)率、銷項稅額以及不含稅收入來反算進(jìn)項稅額的;公式:進(jìn)項稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項稅額。
冉老師
2022 02/13 18:25
你好,是的,學(xué)員,可以反算的
84785017
2022 02/13 18:24
不含稅收入乘以稅負(fù)率,不是銷項稅么
84785017
2022 02/13 18:25
銷項在減去銷項不等于零了
冉老師
2022 02/13 18:27
不含稅收入*稅負(fù)率是銷項減去進(jìn)項的, 進(jìn)項稅額=銷項稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率)
84785017
2022 02/13 20:22
我們稅負(fù)率如果是3%,當(dāng)月不含稅銷售10000。則當(dāng)月的進(jìn)項稅10000*0.13(當(dāng)月銷項稅)-10000*0.03(當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,即稅負(fù)率,對么老師
冉老師
2022 02/13 20:24
這樣的話,是沒問題的
84785017
2022 02/14 07:04
我們稅負(fù)率如果是3%,當(dāng)月不含稅銷售10000。則當(dāng)月的進(jìn)項稅10000*0.13(當(dāng)月銷項稅)-10000*0.03(當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,即1300—300=1000,算出的1000就是我們本期應(yīng)該取得的進(jìn)項,對么
84785017
2022 02/14 07:04
我們稅負(fù)率如果是3%,當(dāng)月不含稅銷售10000。則當(dāng)月的進(jìn)項稅=10000*0.13(當(dāng)月銷項稅)-10000*0.03(當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,即1300—300=1000,算出的1000就是我們本期應(yīng)該取得的進(jìn)項,對么
84785017
2022 02/14 07:04
老師看第二個
冉老師
2022 02/14 07:39
你好,學(xué)員,這個算法是對的
冉老師
2022 02/14 07:40
如果不確定,可以反算驗證的
冉老師
2022 02/14 07:41
銷項稅10000×13%=1300 進(jìn)項稅額=1000 稅負(fù)率=(1300-1000)÷10000=3% 說明上面計算是正確的
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