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前期將外購的商品用于集體福利的進(jìn)項稅額做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-可抵扣進(jìn)項稅額 ,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做,附表二怎么填

84784953| 提問時間:2022 02/14 12:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出福利費(fèi)個人消費(fèi)里面填寫。
2022 02/14 12:11
84784953
2022 02/14 12:13
那這樣的話 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-可抵扣進(jìn)項稅額不還是有余額嗎
郭老師
2022 02/14 12:15
你好,進(jìn)項進(jìn)項轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就可以啦?
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