問(wèn)題已解決
客戶去年購(gòu)貨沒(méi)有要發(fā)票,今年今年購(gòu)貨讓把去年購(gòu)買(mǎi)的東西一起開(kāi)發(fā)票,我申報(bào)增值稅是怎么沖減去年的未開(kāi)票收入?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你不用管去年的啊,增值稅只看當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),你當(dāng)月開(kāi)票的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額就是你要申報(bào)的稅額
2022 02/15 12:10
84785013
2022 02/15 12:11
我是小規(guī)模納稅人
dizzy老師
2022 02/15 12:12
那既然你發(fā)票是當(dāng)月開(kāi)的肯定是按銷售額當(dāng)月申報(bào)
84785013
2022 02/15 12:15
好的,謝謝老師
dizzy老師
2022 02/15 12:15
不客氣,每個(gè)努力的小天使都會(huì)有收獲的
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