問題已解決

1. 待抵扣增值稅進項稅轉(zhuǎn)入到增值稅進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1638 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額1638 2. 2022年1月進項稅轉(zhuǎn)出(不退稅部份) 借:主營業(yè)務(wù)成本-進項稅額轉(zhuǎn)出 138元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 138 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 138 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1638 4.1月出口退稅款 借:應(yīng)收補貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 1000 這樣對嗎?

84785029| 提問時間:2022 02/16 16:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
上述說法是正確的,全部分錄已經(jīng)審閱
2022 02/16 16:40
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~