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老師,我21年申報表上有94萬留底進項稅,已經從待認證進項稅轉到應該稅費-進項稅?,F在在1月份我要交稅了,這94萬怎么作分錄?

84785035| 提問時間:2022 02/16 18:10
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dizzy老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師專業(yè)階段
把增值稅的余額全部轉出來 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022 02/16 18:12
84785035
2022 02/16 18:18
12月的賬已經關閉了,我要怎么做
dizzy老師
2022 02/16 18:19
沒關系啊,你1月份把余額轉出來就行
84785035
2022 02/16 18:22
我還是不明白怎么辦
dizzy老師
2022 02/16 18:22
就是以前的不用管了,你把1月份余額表中還剩余的增值稅余額轉出就行了啊
84785035
2022 02/16 18:24
去年留抵的94萬,我要做分錄: 借 :應交稅費-未交增值稅 94萬 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 94萬 這樣嗎
dizzy老師
2022 02/16 18:25
其實就是看你目前1月底銷項和進項的差額是多少,就是去查應交稅費二級科目的余額
84785035
2022 02/16 18:36
老師,我平時這樣做對嗎,科目都轉暈了,真的懷疑自己
dizzy老師
2022 02/16 18:37
你這圖片上的分錄是對的啊
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