問題已解決

老師,假如去年公司盈利了,然后所得稅匯算的時(shí)候,招待費(fèi)調(diào)增,所得稅還需要補(bǔ)交,應(yīng)該怎么入賬呢?

84785002| 提問時(shí)間:2022 02/17 11:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這個(gè)所得稅補(bǔ)的這一部分,你直接增加所得稅的費(fèi)用就行了,你是企業(yè)準(zhǔn)則還是小企業(yè)準(zhǔn)則。
2022 02/17 11:37
84785002
2022 02/17 11:41
小企業(yè),小企業(yè)個(gè)企業(yè)有什么區(qū)別么
陳詩晗老師
2022 02/17 11:43
借,所得稅費(fèi)用或利潤分配-未分配利潤 貸,應(yīng)交所得稅
84785002
2022 02/17 12:30
他們兩個(gè)的區(qū)別呢?
陳詩晗老師
2022 02/17 12:31
小企業(yè)的話就直接用前面給的賬務(wù)處理。企業(yè)的話,你就用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來處理。
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