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實(shí)務(wù)
问题已解决
公司車輛賣給個(gè)人,當(dāng)時(shí)購置進(jìn)來為5萬,車輛開了2年,現(xiàn)在賣給個(gè)人1萬左右合適嗎?如果賣1萬,公司需要交10000*13%增值稅,還要交其他稅嗎?稅率分別為多少?謝謝老師!
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可以的
你是一般納稅人的是的話附加稅12%
印花稅萬分之五
所得稅看利潤(rùn)
2022 02/19 17:00
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2022 02/19 17:50
10000*13%增值稅+10000*13%增值稅*12%附加稅+10000*萬分之五的印花稅,是這個(gè)公式嗎?所得稅根據(jù)利潤(rùn)來
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/19 17:51
附加稅是根據(jù)繳納的增值稅乘以12%。
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2022 02/19 17:54
現(xiàn)在公司購車進(jìn)項(xiàng)稅都是當(dāng)月一次性抵扣嗎??企業(yè)所得稅還可以抵扣嗎?
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2022 02/19 17:54
嗯,附加是1300*12%
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2022 02/19 18:09
還請(qǐng)問下,公司車輛賣價(jià)怎么定價(jià)才合理?謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/19 19:24
進(jìn)項(xiàng)稅是一次抵扣的,你的折舊可以抵扣企業(yè)所得稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/19 19:24
可以根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格或者是你折約之后的剩余價(jià)值。
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