問(wèn)題已解決

收到貨,款已付,發(fā)票沒(méi)到,如何做賬處理,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/22 12:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 暫估入庫(kù)就可以了 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款
2022 02/22 12:46
84785021
2022 02/22 12:55
那等收到發(fā)票的時(shí)候怎做
84785021
2022 02/22 12:59
我是這樣做的,收到貨物同時(shí)付款,借庫(kù)存商品貸銀行存款,等到回來(lái)己是下個(gè)月了,借庫(kù)存商品(紅字)貸銀行存款(紅字),然后再做一筆正常的借庫(kù)存,貸銀行,這樣可以嗎
樸老師
2022 02/22 13:08
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的
84785021
2022 02/22 13:37
上個(gè)月做錯(cuò)了一筆賬,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,其實(shí)應(yīng)該是放在其他應(yīng)收款的,那這個(gè)月我如何調(diào)回
樸老師
2022 02/22 13:42
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785021
2022 02/22 13:56
直接做借:其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用(紅字嗎)不是先做管理費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字),然后再做借:其他應(yīng)收款,貸;銀行存款嗎
樸老師
2022 02/22 13:59
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以的
84785021
2022 02/22 14:04
先做管理費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字),然后再做借:其他應(yīng)收款,貸;銀行存款這樣對(duì)嗎
樸老師
2022 02/22 14:08
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~