問題已解決

上年做了一筆借管理費(fèi)用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整

84785027| 提問時間:2022 02/23 16:21
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 是其他應(yīng)付款記到其他應(yīng)收款了,對吧? 借:其他應(yīng)收款-社保 貸:其他應(yīng)付款-社保
2022 02/23 16:22
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