問題已解決
您好,我想問一下我們接的一個企業(yè)原來賬務(wù)不清楚,交接的時候之前的應(yīng)收賬款都沒有給我們,導(dǎo)致錄入期初的時候應(yīng)收賬款是0,現(xiàn)在收到之前的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么處理呢
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速問速答你好,學(xué)員,那只能計入營業(yè)外收入了
2022 02/23 17:09
84784984
2022 02/23 17:14
但是他這個金額有50多萬,如果調(diào)整期初的話資產(chǎn)負債表不平衡
冉老師
2022 02/23 17:15
損益調(diào)整應(yīng)收,調(diào)整未分配利潤
84784984
2022 02/23 17:20
不太明白,是調(diào)整期初的應(yīng)收賬款后再調(diào)整未分配利潤嗎?
冉老師
2022 02/23 17:26
調(diào)整期初的應(yīng)收賬款后再調(diào)整未分配利潤
冉老師
2022 02/23 17:26
借應(yīng)收賬款
貸未分配利潤
84784984
2022 02/23 17:33
我反結(jié)賬了,可以在期初數(shù)據(jù)那里直接修改嗎?
冉老師
2022 02/23 23:30
是的,學(xué)員,可以做一筆調(diào)整分錄,按照老師寫的
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