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請問老師!我于1月份新建帳套,如何把上年度12月份計提稅金關(guān)聯(lián)到1月份付款,多謝老師!

84784951| 提問時間:2022 02/25 07:46
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,這個因為是上一年度的,因此,不能夠直接放到1月份來。你可以做這樣一個分錄 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應交稅費
2022 02/25 07:47
84784951
2022 02/25 07:52
公司是小規(guī)模,沒有以前年度損益科目,用未分配利潤代替嗎
王超老師
2022 02/25 07:52
這個是可以的,你們用未分配利潤代替
84784951
2022 02/25 07:55
另請問上年度12月的計提未付款的稅金,也要錄入到1月份的期初余額嗎(計提未付款借方余額)?多謝
王超老師
2022 02/25 07:56
這個需要的,因為你未付款的稅金,相當于就是應交稅費??!
84784951
2022 02/25 08:00
好的,多謝老師
84784951
2022 02/25 08:02
另請問2022年1月份付上年前12月份稅款時,還需要用未分配利潤這個科目嗎?
王超老師
2022 02/25 08:04
這個是需要用到未分配利潤科目的
84784951
2022 02/25 08:05
付款時分錄怎么寫?多謝
王超老師
2022 02/25 08:05
借,應付賬款 貸,銀行存款
84784951
2022 02/25 08:10
不用再用未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
84784951
2022 02/25 08:11
付已計提稅金的
王超老師
2022 02/25 08:12
不用的,因為未分配利潤已經(jīng)是資產(chǎn)負債表的科目了
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