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以前年度多繳的稅款,現(xiàn)在公司是零申報,如何做抵減呢?就是我做一張憑證來把多繳的稅款沖了,然后要把今年的稅報了嗎

84784957| 提問時間:2022 02/25 13:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個零申報沒法抵減 有稅要交的時候才可以
2022 02/25 13:08
84784957
2022 02/25 13:41
那我把憑證做了,稅務(wù)系統(tǒng)怎么才能體現(xiàn)出那800塊錢沒了呢,是把憑證做了然后納稅申報嗎
樸老師
2022 02/25 13:50
同學(xué)你好 對的 要做分錄才可以 系統(tǒng)里也得報稅
84784957
2022 02/25 13:56
我們用的金蝶,現(xiàn)在我要做的就是把分錄做了,然后進稅務(wù)系統(tǒng)報稅嗎
樸老師
2022 02/25 14:03
對的 這樣就可以的
84784957
2022 02/25 14:06
借:營業(yè)外支出 貸:所得稅費用 這樣嗎
樸老師
2022 02/25 14:14
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出直接調(diào)增繳稅就行
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