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老師好,股東分紅賬務(wù)怎么處理啊

84784953| 提問時間:2022 03/01 14:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 計提時:借:利潤分配--應(yīng)付股利??貸:應(yīng)付股利??支付時:借:應(yīng)付股利??貸:銀行存款
2022 03/01 14:04
84784953
2022 03/01 14:06
是先結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配之后再計提還是先計提再結(jié)轉(zhuǎn)?
樸老師
2022 03/01 14:11
同學你好 這個是先計提再結(jié)轉(zhuǎn)
84784953
2022 03/01 14:13
就是說先計提年度股東分紅的金額之后,再把剩下的利潤全部結(jié)轉(zhuǎn),年末“利潤分配”科目沒有余額,只有“利潤分配-未分配利潤”科目有余額,對吧,老師
樸老師
2022 03/01 14:17
同學你好對的 余額都是在這個科目 本年利潤沒有余額
84784953
2022 03/01 14:19
好的,謝謝老師 還要一個問題,員工的年終獎是否和工資一樣,也需要計提呢?
84784953
2022 03/01 14:25
老師您好,請問是么?
樸老師
2022 03/01 14:26
同學你好對的 只要通過應(yīng)付職工薪酬就要計提
84784953
2022 03/01 14:26
那職業(yè)經(jīng)理人的年終分紅呢?他不是股東哦
樸老師
2022 03/01 14:34
同學你好 這個直接做獎金就行
84784953
2022 03/01 14:35
那要計提么?
樸老師
2022 03/01 14:43
同學你好 要計提的 因為要通過應(yīng)付職工薪酬
84784953
2022 03/01 14:43
明白了,謝謝老師,老師辛苦了
樸老師
2022 03/01 14:52
滿意請給五星好評,謝謝
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