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增值稅申報(bào)表15行,免抵退應(yīng)退的稅額是指上個(gè)月稅務(wù)局已經(jīng)退的稅額嗎?為啥17行的和要減去15行?不是加上

84785010| 提問時(shí)間:2022 03/05 11:58
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué) 免抵退是生產(chǎn)出口企業(yè)適用,表示進(jìn)項(xiàng)多余出口應(yīng)退稅額退給納稅人的金額(從進(jìn)項(xiàng)退給納稅人的金額)
2022 03/05 12:04
84785010
2022 03/05 12:07
知道免抵退稅的意思
喬喬老師
2022 03/05 12:08
退的就是進(jìn)項(xiàng)稅額
84785010
2022 03/05 12:10
這是上個(gè)月免抵退稅和這個(gè)月的申報(bào)有什么關(guān)系,上個(gè)月稅務(wù)局都已經(jīng)退給企業(yè),和我這個(gè)月申報(bào)的增值稅有啥關(guān)系,為啥這個(gè)月應(yīng)抵扣的總和里要減掉
84785010
2022 03/05 12:10
我知道退的就是進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅就是企業(yè)繳納的
喬喬老師
2022 03/05 12:13
增值稅納稅申報(bào)表主表中的第15欄“免抵退應(yīng)退稅額”需要按照主管稅務(wù)部門審核確認(rèn)的上期《免抵退稅申報(bào)匯總表》中的第36欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報(bào)。也就是說,第15欄填列的是稅務(wù)機(jī)關(guān)當(dāng)期審批的,實(shí)際為上期計(jì)算的應(yīng)退稅額。
84785010
2022 03/05 12:15
是不是這樣17=12+(13-14)-15+16
84785010
2022 03/05 12:16
上個(gè)月已經(jīng)退的應(yīng)該從上期留底的減掉,剛才講師是這樣說的
84785010
2022 03/05 12:21
按照我的理解,上個(gè)月應(yīng)退的稅額,不就是這個(gè)月可以用來抵扣的嗎?17行算抵扣的總和就應(yīng)該加上不是減去
84785010
2022 03/05 12:22
老師,腦子轉(zhuǎn)不過彎來,能詳細(xì)說說不
喬喬老師
2022 03/05 13:03
增值稅主表中,17=12+13-14-15+16 15免抵退應(yīng)退稅額:屬于稅務(wù)局退稅款給企業(yè),退的是”出口銷售貨物“采購的進(jìn)項(xiàng)稅額,因此應(yīng)從進(jìn)項(xiàng)稅額中減出來
84785010
2022 03/05 15:05
退稅申報(bào)一般什么時(shí)候,是不是每個(gè)月申報(bào)完增值稅才申報(bào)退稅
84785010
2022 03/05 15:05
一般是什么時(shí)候
84785010
2022 03/05 15:08
假如6月底出口一批貨物,已經(jīng)報(bào)關(guān),但是稅務(wù)局那邊到7月底甚至8月才有報(bào)關(guān)電子信息
喬喬老師
2022 03/05 17:20
等到拿到發(fā)票勾選抵扣就可以申請(qǐng)退稅了
84785010
2022 03/05 19:10
不是要先申報(bào)增值稅嗎?
喬喬老師
2022 03/05 19:52
你好,同學(xué) 實(shí)際操作中,一般是先進(jìn)行增值稅申報(bào),再進(jìn)行免抵退稅申報(bào)。因?yàn)樵谔顚憽冻隹谪浳锩獾滞硕惢厩闆r表》時(shí),需要經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的、增值稅申報(bào)表的免、抵、退辦法出口貨物銷售額,如果這項(xiàng)數(shù)據(jù)沒有確認(rèn),《出口貨物免抵退稅基本情況表》是沒法填寫的。
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