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老師小規(guī)模納稅人銷項開票,普票,專票稅額記到貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅可以嗎?

84785040| 提問時間:2022 03/07 21:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)該計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目
2022 03/07 21:26
84785040
2022 03/07 21:29
銷項開票專票記到哪里
bamboo老師
2022 03/07 21:35
也記在這個科目 免征的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 需要繳納的次月繳納后寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
84785040
2022 03/07 21:50
都記到未交增值稅,免稅的記到營業(yè)外收入,次月繳稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款這樣可以嗎老師?
bamboo老師
2022 03/07 22:17
如果您要這樣設(shè)置 也可以的
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