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老師你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)有進項稅額轉(zhuǎn)出,上期有留底,然后期末又留抵留抵了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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84784952| 提问时间:2022 03/08 08:48
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大老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
你好同學(xué) 進項稅額轉(zhuǎn)出視同銷項稅,按照銷項稅的處理原則做一下就可以的。沒什么特別的
2022 03/08 08:49
84784952
2022 03/08 08:52
這樣子可以嗎?
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大老師
2022 03/08 09:05
你好同學(xué), 你平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都是這樣做嗎?
大老師
2022 03/08 09:06
老師給你一個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的標(biāo)準(zhǔn)分錄
FAILED
大老師
2022 03/08 09:08
按照我給你的,去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅同學(xué)
84784952
2022 03/08 09:09
我看很多會計做的都是直接借銷項稅、貸進項稅、貸未交增值稅,如果不用交稅就借銷項25、貸進項25,這樣子的是不是有誤呢?
大老師
2022 03/08 09:30
你好同學(xué) 老師這邊是最正規(guī)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)流程,正如我截圖下邊1 2 所說的情況。一種是本月交稅,一種本月不交稅的情況。你看的其他會計的可能省略了某些環(huán)節(jié)。
84784952
2022 03/08 09:42
好的,謝謝老師
大老師
2022 03/08 09:46
你好同學(xué)不客氣祝學(xué)習(xí)工作順利
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