問題已解決
生產制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據付款回單和采購合同做借:預付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據入庫單做借:原材料 貸:應付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負數原材料 貸:負數應付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應交稅費 貸:預付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
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速問速答你好;? ? ? 是的; 可以這樣來 掛賬的 ; 銷售做 :借銀行存款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ?
2022 03/08 14:15
84785014
2022 03/08 14:18
就是說 入庫是以收到發(fā)票金額為最終的數?不是按入庫單,也不是按采購合同做。 銷售是已收到的錢和出庫單做依據 不是看銷售合同
meizi老師
2022 03/08 14:19
?你好 1; 最終是發(fā)票與你實際要一致的? ? ;2? 你沒有收到發(fā)票先收到貨物 先以入庫單和對方送貨單? 做賬? ?
84785014
2022 03/08 14:56
如果已收到貨為準 那是否不用等發(fā)票到,就可以直接做 借原材料 貸預付賬款 然后等發(fā)票收到以后直接放到之前做原材料入庫的憑證后面就可以了?
84785014
2022 03/08 14:56
是否不需要 做應付賬款暫估這個過渡科目
meizi老師
2022 03/08 14:56
?你好1.? 你到時發(fā)票與你實際暫估分錄 核對是否一致 ; 是的??
84785014
2022 03/08 15:21
如果發(fā)票和上個月做的 原材料憑證數額一致 就直接把發(fā)票附在之前的憑證后面就可以么
meizi老師
2022 03/08 15:23
你好;? 是的。 比如你? 暫估是100 ; 實際發(fā)票 次月收到? 是100? 那么直接附發(fā)票在上月憑證后面即可? ?
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