問題已解決

我賬上做出口退稅:1.借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 2.借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 那 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 這個科目的貸方余額怎么轉(zhuǎn)銷?前面的兩個憑證做的對不對?

84785015| 提問時間:2022 03/09 10:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 比如? 出口退稅的會計分錄: 貨物出口并確認(rèn)收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款
2022 03/09 10:15
84785015
2022 03/10 09:33
老師,這個科目為什么全在貸方呀? 還有這個科目一直掛賬上,什么時候轉(zhuǎn)銷的?要怎么轉(zhuǎn)銷?
meizi老師
2022 03/10 09:42
?你好; 你們這個轉(zhuǎn)銷 ? 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~