问题已解决

內(nèi)賬中途建賬,以前都是表格流水賬,現(xiàn)在買了金蝶軟件專業(yè)版,現(xiàn)在只有庫存現(xiàn)金,銀行,截止這個月末的應(yīng)付應(yīng)收,其他應(yīng)收應(yīng)付,中途建賬期初數(shù)據(jù)還怎么設(shè)置才平?

84784956| 提问时间:2022 03/09 13:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,差額可以放到利潤分配里面的。
2022 03/09 13:25
84784956
2022 03/09 13:27
老師,是不是錄了銀行卡余額還有庫存應(yīng)收應(yīng)付的差額就放在利潤分配里面
FAILED
郭老師
2022 03/09 13:28
有存貨嗎?你這個其他的數(shù)據(jù)錄入的都對嗎?固定資產(chǎn)有嗎?如果沒有的話,放到差額利潤分配,未分配利潤可以。
84784956
2022 03/09 13:29
對的 沒有固定資產(chǎn)
郭老師
2022 03/09 13:30
那就可以這么做的。
84784956
2022 03/09 13:35
老師我們買的商品是期貨 預(yù)付的款這個怎么錄入到系統(tǒng)去呢
郭老師
2022 03/09 13:37
好,應(yīng)該在預(yù)付賬款的借方余額錄入。
84784956
2022 03/09 13:38
然后付的貨款都計入預(yù)付 貨到了在沖預(yù)付是吧
郭老師
2022 03/09 13:41
對的是的,是這么做的。
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