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請問下剛開始辦個(gè)體戶,賬上沒錢,是法人用現(xiàn)金支付的,我后期怎么操作,怎么寫分錄

84784989| 提問時(shí)間:2022 03/09 15:28
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 借,管理費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 相當(dāng)于借法人的錢,后期有錢再還給法人
2022 03/09 15:29
84784989
2022 03/09 15:30
那后期還的話怎么寫分錄
84784989
2022 03/09 15:31
沒就沒用銀行卡還錢的記錄
徐悅
2022 03/09 15:31
借,其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金或者銀行存款
84784989
2022 03/09 15:44
我看后期有往來款,我能不能 借其他應(yīng)收款一部分金額,其他應(yīng)付款一部分金額,貸銀行存款,這樣就把之前的其他應(yīng)付款給核銷了,這樣可以嗎
徐悅
2022 03/09 16:47
這是可以的,同一個(gè)人的應(yīng)收應(yīng)付是可以這樣操作的
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