問題已解決

去年代賬會計做了一筆分錄,借 其他業(yè)務成本 貸 應付賬款 ,當時沒有發(fā)票,暫估入賬,現(xiàn)在發(fā)票來了,開的是進項發(fā)票,請問這賬我該怎么調(diào)?

84784959| 提問時間:2022 03/10 14:16
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
數(shù)額有沒有出入,如果沒有,把發(fā)票放進賬本里即可
2022 03/10 14:17
84784959
2022 03/10 14:19
他做的時候是按普票入賬的,結(jié)果開的是專票,數(shù)額較大
海棠老師
2022 03/10 14:27
借應付賬款 貸應交稅費 進項 把多計的轉(zhuǎn)進項抵扣
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