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實收資本余額2490000,本年股東分紅460000。存貨是1380000,怎么重組報表?怎樣填?

84785046| 提問時間:2022 03/10 23:35
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!內(nèi)賬還是外賬?內(nèi)賬的話差額可以轉(zhuǎn)到未分配利潤
2022 03/11 05:53
84785046
2022 03/11 07:46
未分配利潤不知道,股東分紅分錄是借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)收股利,再借應(yīng)收股利貸銀行存款,這樣其他應(yīng)收款可以加上股東分紅的46萬嗎,一借一貸上平了,但是是支付了分紅后才有現(xiàn)時的貨幣資金余額,還是轉(zhuǎn)到未分配利潤。呢,是內(nèi)賬
耿老師
2022 03/11 07:48
你好!如果是內(nèi)賬的話,建賬的差額可以記錄未分配利潤
84785046
2022 03/11 07:51
如果看盈利情況分紅46萬是要應(yīng)該加在其他應(yīng)收款嗎?
耿老師
2022 03/11 07:57
你好,你們是對外分紅吧?不應(yīng)該在其他應(yīng)收款
84785046
2022 03/11 07:58
股東分紅
耿老師
2022 03/11 08:08
你好,你是付款一方還是收款一方?
84785046
2022 03/11 08:20
是付方,是付后才是現(xiàn)在表上的貨幣資金余額
耿老師
2022 03/11 08:31
你好!是這樣,如果是內(nèi)賬按可以取得的金額錄入,差額計入未分配利潤就可以的,不要影響其他科目
84785046
2022 03/11 08:57
好的,謝謝老師
耿老師
2022 03/11 09:02
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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