問題已解決
1月份進行暫估并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,3月份收到發(fā)票了,怎樣列會計分錄
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速問速答你好,這個是產(chǎn)品的嗎?如果是的話,
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),
這兩個是紅沖的,
然后再做發(fā)票的
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022 03/16 08:37
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