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老師,2021年的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆成本費用是2022年的,這個要怎么調(diào)賬呢?
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速問速答,你好同學(xué),你2021年的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,是是就是說是根據(jù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后你做的憑證是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2022 03/16 10:09
84785014
2022 03/16 10:20
這筆費用2021.12月憑證是做制造費用,產(chǎn)品入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在想把它錄到2022年的制造費用中,需要在2021年12月份怎么調(diào)賬呢
李霞老師
2022 03/16 10:25
你結(jié)算成本的話,你是借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品,嗯,那你可以這樣,你現(xiàn)在的反沖這個憑證,然后借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤,分配未分配利潤。
李霞老師
2022 03/16 10:25
等到今年的時候,你再重新入賬就可以了。
84785014
2022 03/16 10:29
為什么會涉及到以前年度損益調(diào)整呢?我是在2021年12月調(diào)賬,
李霞老師
2022 03/16 10:32
想在2021年12月份調(diào)整的話你反沖,原來那做的那幾個憑證就可以了。
84785014
2022 03/16 10:45
可以把步驟寫出來嗎?
李霞老師
2022 03/16 10:49
你借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,借制造費用,,貸庫存商品。
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