問題已解決
老師,你好,問個問題,在2021年的時候會計把支付的應(yīng)付賬款弄成營業(yè)成本了,然后多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2022年沖銷了,發(fā)現(xiàn)成本又是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
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速問速答借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2024 01/15 15:45
84784971
2024 01/15 15:48
就不用去管多結(jié)轉(zhuǎn)的成本了嗎
84784971
2024 01/15 15:49
需要納稅調(diào)增嗎成本
郭老師
2024 01/15 15:49
有需要的需要納稅調(diào)整。
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