問題已解決

我公司上年度把管理費用的款項做到了研發(fā)支出,每個月也進行了結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)支出,這個月要怎么去調(diào)整呢?

84785012| 提問時間:2022 03/17 14:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好? ? ? 你們這實際是什么業(yè)務(wù); 因為跨年了涉及 了損益科目 。 你結(jié)轉(zhuǎn)后調(diào)整兩個科目都是損益科目沒法處理的。? 要反結(jié)賬去改才的? ?
2022 03/17 15:00
84785012
2022 03/17 15:03
這個實際是一些機柜費用,就是如果兩個都是損益類科目就無法調(diào)整賬目,就需要反結(jié)帳處理是嗎?那樣這個這個費用做了幾個月,需要每個月調(diào)整還是12月一起調(diào)整呢?
meizi老師
2022 03/17 15:08
?你好;? ? 是的。 需要反結(jié)賬去處理才行的。 可以12月末處理下反結(jié)賬 改下4季度申報表和報表的??
84785012
2022 03/17 15:08
好的,謝謝
84785012
2022 03/17 15:11
請問下,12月末反結(jié)帳的話,那樣我就需要做之前分錄的紅字沖抵是嗎?
meizi老師
2022 03/17 15:14
?你好; 是的。 就可以了。 到時注意改下申報表和報表即可? ?
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