問題已解決

計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的銷售額及增值稅額,謝謝!

84785022| 提問時(shí)間:2022 03/19 22:56
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好 同學(xué),稍等給你發(fā)過去
2022 03/19 23:16
小默老師
2022 03/19 23:22
應(yīng)納增值稅銷售額=(960+1200+226+26400+103500)/1.03=128433
小默老師
2022 03/19 23:28
最終計(jì)算應(yīng)交增值稅=(128433-103500/1.03)*0.03+103500/1.03*0.02-(1551.72+248.28)=1048.14
小默老師
2022 03/20 08:45
感謝對我的回復(fù)評價(jià)
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~