問題已解決

亞馬遜平臺銷售產(chǎn)品,不含稅金額是30元,增值稅是5元,那我們銷售的收入金額是多少呢?

84784996| 提問時間:2022 03/21 12:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 那就是35元的哦
2022 03/21 12:51
84784996
2022 03/21 12:54
如果只是平臺代扣代繳那5元,那會計分錄要怎么做呢?
樸老師
2022 03/21 12:55
同學(xué)你好 你們做出口退稅嗎
84784996
2022 03/21 13:00
跨境亞馬遜平臺的要報收入要交增值稅嗎?出口不是免稅的嗎?
樸老師
2022 03/21 13:10
這個是可以申報出口退稅或者免稅的
樸老師
2022 03/21 13:10
同學(xué)你好 如果視同內(nèi)銷就交增值稅
84784996
2022 03/21 13:21
如果申報出口退稅呢?分錄要怎么做呢?
樸老師
2022 03/21 13:28
同學(xué)你好 出口銷售收入會計分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~