問(wèn)題已解決

老師,年底其他應(yīng)收、其他應(yīng)付掛了幾千萬(wàn),有一些是關(guān)聯(lián)公司的往來(lái),有一些是以前年度的余額這個(gè)要怎么辦呢?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/21 16:30
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是真實(shí)的往來(lái)暫時(shí)款項(xiàng)不用處理,如果有收入未及時(shí)確認(rèn)的要盡快確認(rèn)收入。確定無(wú)法收回做壞賬計(jì)提或核銷,不用支付的入營(yíng)業(yè)外收入。
2022 03/21 16:32
84785014
2022 03/21 16:54
有一些是應(yīng)該放應(yīng)付賬款的二級(jí)科目,但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有放應(yīng)付,然后發(fā)票也沒(méi)有拿回來(lái)所以也會(huì)形成其他應(yīng)收,也不知道后期老板能不能拿票回來(lái),這個(gè)要怎么處理呢?
美橙老師
2022 03/21 16:58
如果是應(yīng)付賬款放到其他應(yīng)付款,這個(gè)做科目調(diào)整就行,發(fā)票沒(méi)有拿回來(lái)怎么會(huì)計(jì)入其他應(yīng)收款呢?
84785014
2022 03/21 17:51
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)目取數(shù)是按重分類開(kāi)去數(shù)的,
84785014
2022 03/21 17:54
如果都調(diào)回來(lái),科目好多,一百多個(gè)去呢,應(yīng)付科目也放不下這么多!
美橙老師
2022 03/21 18:02
發(fā)票沒(méi)有回來(lái),你賬務(wù)上可以按實(shí)際支出做到費(fèi)用里,匯算時(shí)再納稅調(diào)增就可以了。
84785014
2022 03/21 18:33
那沒(méi)有附件呢!什么都沒(méi)有!假設(shè)如果后面發(fā)票又有回來(lái),那怎么做賬?
84785014
2022 03/21 18:34
那如果不做任何處理,一直掛著這個(gè)數(shù)稅務(wù)上會(huì)有什么影響嗎?
美橙老師
2022 03/22 14:16
這個(gè)一般不會(huì)沒(méi)有一點(diǎn)原始憑證,比如你采購(gòu)了商品,入庫(kù)單或簽收單總有,就算沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際發(fā)生了業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)上也應(yīng)該按真實(shí)業(yè)務(wù)做賬。發(fā)票在匯算清繳前回來(lái)了,就可以不用調(diào)增,發(fā)票金額和入賬金額有出入的,沖銷之前的入賬分錄,按發(fā)票做賬。如果發(fā)票沒(méi)有回來(lái),就要在匯算時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)增。 其他應(yīng)付款掛賬太多,不做任何處理,金額過(guò)大,稅務(wù)可能懷疑你公司隱匿收入,偷稅漏稅,對(duì)你公司賬務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)核查。
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