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借:管理費用——職工福利850 應交稅費——待認證進項稅額50 貸:應付職工薪酬——職工福利費900 借:應付職工薪酬——職工福利900 貸:銀行存款900 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)50 貸:應交稅費——待認證進項稅額50 借:管理費用——職工福利50 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)50 老師,看下這個分錄對嗎

84785004| 提問時間:2022 03/24 19:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 03/24 19:50
84785004
2022 03/24 20:28
借:管理費用——職工福利850 應交稅費——待認證進項稅額50 貸:應付職工薪酬——職工福利費900 借:應付職工薪酬——職工福利900 ? ?貸:銀行存款900 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)50 ? ?貸:應交稅費——待認證進項稅額50 借:管理費用——職工福利50 ? 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)50
84785004
2022 03/24 20:28
這樣寫的,對嗎
郭老師
2022 03/24 20:32
你好,這個50的進項轉(zhuǎn)出不對。
84785004
2022 03/24 20:34
意思是進項稅額轉(zhuǎn)出不能出現(xiàn)在借方是嗎
84785004
2022 03/24 20:35
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出科目月末可能有余額嗎
郭老師
2022 03/24 20:46
發(fā)生額不在借方 結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 和你的進項 銷項一樣的
84785004
2022 03/24 20:51
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/24 20:51
不用客氣,工作愉快。
84785004
2022 03/24 20:56
老師,這個分錄里,進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出是不是就相當于是相互抵消了
郭老師
2022 03/24 21:01
對的是的,是這么理解的。
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