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這個獎金需要做計提嗎?

84785014| 提問時間:2022 03/24 20:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個需要計提的
2022 03/24 20:42
84785014
2022 03/24 20:52
今年付去年的獎金,今年建的賬,發(fā)生時,借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 支付時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款? 怎么計提??
冉老師
2022 03/24 21:33
你好,學(xué)員,借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 這個就是計提的
84785014
2022 03/24 21:37
這樣說,去年12月所發(fā)生并要今年1月支付的費用都可歸屬(以前年度損益)嗎??因為是今年1月建的賬
冉老師
2022 03/24 21:40
你好,學(xué)員,跨年的話,是可以這樣的
84785014
2022 03/24 22:00
1月結(jié)賬時,以前年度損益調(diào)整 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2022 03/24 22:01
以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中
84785014
2022 03/24 22:36
譬如:A產(chǎn)品賣5萬,去年收預(yù)付款33萬,今年1月收尾款2萬,并確認結(jié)轉(zhuǎn)收入5萬,分錄:? 借:銀行存款2萬 貸:應(yīng)收賬款2萬,問題在這:結(jié)轉(zhuǎn)收入時 是借:應(yīng)收賬款5萬?還是借:以前年度損益5萬呢??
冉老師
2022 03/24 22:38
借應(yīng)收賬款5 貸主營業(yè)務(wù)收入5
84785014
2022 03/25 09:34
支付去年的車險,怎么做分錄
冉老師
2022 03/25 09:36
借管理費用 貸銀行存款
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