问题已解决
老師好 4.1-12.31號期間 小規(guī)模普票免稅 那做會計分錄的時候 應交稅費-應交增值稅這一塊 還體現(xiàn)出來嗎
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您好,是需要體現(xiàn)的
2022 03/29 08:44
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2022 03/29 08:46
那稅費是多少呢 開票是就已經(jīng)是免稅了
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/29 08:50
您好,稅費按3%計算,然后借應交稅費應交增值稅,貸其他收益或營業(yè)外收入
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2022 03/29 08:58
開票時 借:銀行或者應收 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 這樣不對嗎
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2022 03/29 08:59
是不是還要把應交稅費-應交增值稅沖減掉?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/29 09:02
您好,1是正確的,2給您回復的就是正確的
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2022 03/29 09:06
那這樣的是主營業(yè)務收入和營業(yè)外收入沒有沖突?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/29 09:23
您好,是沒有沖突的
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