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老師,職工薪酬105050表,工資薪金支出賬載金額寫21年賬套里應(yīng)付職工薪酬本年累計數(shù)嗎
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速問速答你好,對的是的貸方發(fā)生額合計。
2022 03/30 10:28
84784988
2022 03/30 10:30
老師,職工福利支出填管理費用福利費的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2022 03/30 10:33
應(yīng)付職工薪酬、福利費貸方發(fā)生額合計。
84784988
2022 03/30 10:34
老師,這個沒有設(shè),老師,一般什么情況下才有這個福利費
郭老師
2022 03/30 10:40
你好,你們過節(jié)給個人發(fā)放的過節(jié)費或者是平時的聚餐。
84784988
2022 03/30 10:41
老師,過節(jié)紅包當(dāng)時做到工資表里繳納個稅了,平時的聚餐放到管理費用福利費了,
郭老師
2022 03/30 10:43
你好,那就是看這個管理費用福利費。
84784988
2022 03/30 10:44
老師,您是說我把管理費用福利費21年全年的數(shù)據(jù)寫到職工福利費支出里嗎
郭老師
2022 03/30 10:45
對的是的,是這么做的。
84784988
2022 03/30 10:46
老師,那以后做賬是不是要把福利費都放到應(yīng)付職工薪酬下設(shè)個福利費二級科目嗎?還是也放到管理費用福利費
郭老師
2022 03/30 10:46
借管理費用,福利費
貸,應(yīng)付職工薪酬福利費,
借應(yīng)付職工薪酬,福利費
貸銀行存款完整的分錄這么做的。
84784988
2022 03/30 10:47
老師,我們平時直接做的是 借:管理費用福利費 貸:銀行存款。 老師,放到應(yīng)付職工薪酬福利費是不是還要繳納個稅?
郭老師
2022 03/30 10:49
你好,能分到每個人的,需要交個稅。
84784988
2022 03/30 10:50
老師,所以平時掛到管理費用-福利費,貸:銀行存款。這樣是錯的嗎
郭老師
2022 03/30 10:51
你好是的,這個是錯誤的。
84784988
2022 03/30 10:52
老師,所以這個管理費用-福利費要把數(shù)據(jù)寫到職工福利費里對吧。
郭老師
2022 03/30 10:54
對的是的,是這么做的,不用懷疑,職工薪酬明細(xì)表里面需要填寫有一個福利費需要單獨填寫的。
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