問題已解決

老師,我想問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)多計(jì)提了12月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)三月了,跨年了,賬上要怎么調(diào)賬?怎么做分錄?

84784990| 提問時(shí)間:2022 03/31 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2022 03/31 10:26
84784990
2022 03/31 10:39
嗯嗯~我們是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 03/31 10:41
按上面的來(lái)做就可以的。
84784990
2022 03/31 11:41
謝謝老師
郭老師
2022 03/31 11:42
不用客氣,工作愉快。
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