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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司一般貿(mào)易這學(xué)只有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,月末的結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如下您看對(duì)不,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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速問速答您好
月末這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確的
2022 04/01 13:13
bamboo老師
2022 04/01 13:14
您好
月末這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄不正確的
第一筆分錄您寫反了
84784972
2022 04/01 13:46
老師,本月只有進(jìn)項(xiàng)稅也得這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
bamboo老師
2022 04/01 13:47
有的單位月末只有進(jìn)項(xiàng)稅額 不結(jié)轉(zhuǎn)的
84784972
2022 04/01 14:03
老師,出口退稅企業(yè)只有進(jìn)項(xiàng)稅還需要放到待抵扣里嗎?
bamboo老師
2022 04/01 14:12
出口退稅企業(yè)只有進(jìn)項(xiàng)稅不需要放到待抵扣
84784972
2022 04/01 19:23
采購(gòu)是分錄,借庫(kù)存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-出口退稅,貸應(yīng)付賬款,老師這樣做對(duì)嗎?
bamboo老師
2022 04/01 19:24
不需要這樣設(shè)置會(huì)計(jì)科目啊
借庫(kù)存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
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