問題已解決

老師,麻煩幫我看看一下分錄是否正確? 結(jié)轉(zhuǎn)本月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 將本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 將本月預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅 應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅 將本月銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納上月增值稅: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款

84785009| 提問時(shí)間:2022 05/23 16:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 05/23 16:53
84785009
2022 05/23 16:55
有應(yīng)交增值稅的話是在已交的貸方體現(xiàn),對(duì)吧?假如有進(jìn)項(xiàng)是在未交的借方,就待在余額上。
辜老師
2022 05/23 17:18
是的,要交的增值稅可以直接在未交增值稅貸方體現(xiàn)的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~