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小規(guī)模納稅人21年12開了一張銷項(xiàng)發(fā)票 然后在22年1月轉(zhuǎn)為銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬

84784962| 提問時(shí)間:2022 04/01 13:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 12月份借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,一月份 借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。
2022 04/01 13:49
郭老師
2022 04/01 13:49
然后你的成本當(dāng)時(shí)是怎么做的。
84784962
2022 04/01 14:05
成本是暫估的
郭老師
2022 04/01 14:08
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?需要紅沖的。
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