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3月有增值稅費用,但進項稅額大于銷項稅額,還需要在3月計提增值稅嗎

84784993| 提問時間:2022 04/01 15:46
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
進項稅額大于銷項稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進項與銷項的差額體現(xiàn)為留抵稅額。
2022 04/01 15:55
84784993
2022 04/01 15:56
當月沒有進項稅,是以前的進項稅可以抵扣,還需要寫分錄嗎?
美橙老師
2022 04/01 16:03
以前的如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)則需要一并結(jié)轉(zhuǎn)。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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