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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進(jìn)項7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?

84784998| 提问时间:2022 04/02 16:49
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!上個月應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅 余額在貸方,需要交納稅款的。
2022 04/02 16:52
84784998
2022 04/02 16:56
為什么我有留底還要繳稅?
蔣飛老師
2022 04/02 16:59
本月:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬(留抵)
蔣飛老師
2022 04/02 17:03
上個月應(yīng)交增值稅 不能用下個月進(jìn)項抵減的
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