问题已解决
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進(jìn)項7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
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速问速答你好!上個月應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅
余額在貸方,需要交納稅款的。
2022 04/02 16:52
84784998
2022 04/02 16:56
為什么我有留底還要繳稅?
蔣飛老師
2022 04/02 16:59
本月:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬(留抵)
蔣飛老師
2022 04/02 17:03
上個月應(yīng)交增值稅
不能用下個月進(jìn)項抵減的
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